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预付款退回业务处理

2021-12-07 15:34:32 已有213人浏览





【问题现象】

之前企业预先支付给供应商 10 万元,由于某种原因与供应商终止合作,现在这笔款预付款项要收回,这种业务如何处理?

【业务分析】

首先做一笔 10 万元的预付款,收回时,使用预付冲预付的功能来冲销预付款。


【解决方案】

1、企业支付供应商预付款 10 万元。


打开【往来现金】-【付款单】,新增一张付款单,业务类型选择“预付款”。

2、企业与供应商不再合作,供应商退回这笔 10 万元的预付款。新增一张付款单,付款金额以负数表示。


3、财务冲销预付账款。


打开【往来现金】-【应付冲应付】,新增一张应付冲应付单据,【业务类型】选择“预付冲预付”。【转入供应商】和【转出供应商】选择该供应商,点击表头【选单】,选择这两笔预付款单,点击【确定】。


将【冲销金额】录入为 0,然后点击分摊、保存。