已经认证的增值税专用发票是不可以冲红的
按照有关规定:购买方在拿到申报抵扣的专用发票时候,可以在增值税发票管理系统(以下简称新系统)填写并上传开具红字增值税专用发票信息表,而且在填开信息表的时候是不可···
11-09
2018
按照有关规定:购买方在拿到申报抵扣的专用发票时候,可以在增值税发票管理系统(以下简称新系统)填写并上传开具红字增值税专用发票信息表,而且在填开信息表的时候是不可···
11-09
2018
以设置好的数据库的数据源数据为例讲一下一般的会计人员主要用到工具的操作步骤有那些。 首先,您在登录前有一个dll可执行文件,必须先执行您的dll注册文件并成功注册。执行···
11-09
2018
T+11.5版本的,收款单核销了的,在收款单里面核销明细里点单据编号不能打开此张单据呢? 您好,点开核销明细后,直接双击该行明细,就可以打开收款单
11-08
2018
1、点击基础档案--业务--费用项目 2、点击增加按钮 3、填写费用项目编码、费用名称后保存
11-08
2018
原因分析:灵活流程应用 问题解答:应收背书时填写实际背书金额,在应付模块做红字付款单,冲销(核销)预付款!后续根据实际情况操作!
11-08
2018
解决方案: 1.U821,原因是供应商明细帐是按科目及日期排序 2.分开科目查询就可按日期排序